一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
潮陽(yáng)區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)列入部門預(yù)算編制范圍的單位共有1個(gè),為潮陽(yáng)區(qū)婦聯(lián)本部。
潮陽(yáng)區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是:貫徹男女平等基本國(guó)策,執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)婦聯(lián)的工作部署,制訂婦女兒童發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃,并組織實(shí)施;組織婦女學(xué)習(xí),提高婦女的思想道德、科學(xué)文化素質(zhì)和參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的能力;維護(hù)婦女兒童權(quán)益,引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神;組織動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè),開展家庭文化建設(shè)活動(dòng),發(fā)揮婦女在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)建設(shè)中的積極作用;維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益,廣泛聯(lián)系社會(huì)各界,協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事、辦好事;完成區(qū)委和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他任務(wù)等。
(二)人員構(gòu)成情況
潮陽(yáng)區(qū)婦聯(lián)納入2015年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位1個(gè),屬于行政單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。根據(jù)三定方案設(shè)定,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有四個(gè):辦公室、婦工部、兒童部、宣教部。本單位行政編制6名,工勤編制1名,實(shí)有行政人數(shù)5名,工勤人員1名;離退休4名,其中,離休人員1名,退休人員3名。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
本年度來,我會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心,以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn),抓好單位財(cái)務(wù)管理工作,在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,依靠全體人員共同努力,以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、日常工作中,要重視財(cái)務(wù)收支管理。收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重,加強(qiáng)收支管理,是貫徹執(zhí)行勤儉節(jié)約的體現(xiàn),是發(fā)展事業(yè)的需要。今后要繼續(xù)建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,使財(cái)務(wù)日常工作做到有法可依,有章可循,對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理,提高資金的使用效益,達(dá)到節(jié)約支出的目的。
2、認(rèn)真做好年終決算工作。年終決算是一項(xiàng)重要的工作任務(wù),是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,掌握政策,指導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度單位財(cái)務(wù)收支預(yù)算的基礎(chǔ)。所以我們要非常重視這項(xiàng)工作,實(shí)事求是,認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。
二、收入決算說明
2015年收入決算124.47萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入124.47萬(wàn)元。
三、支出決算說明
2015年支出決算99.04萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出99.04萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出76.80萬(wàn)元,占77.55%,其中:工資福利支出46.36萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.05元,商品和服務(wù)支出7.39萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算22.23萬(wàn)元,占22.45%,主要支出項(xiàng)目有辦公費(fèi)、專用材料費(fèi)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明(數(shù)量為零的,請(qǐng)?zhí)睢?span>0”)
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共1.81萬(wàn)元,比上年減少 0.31萬(wàn)元。具體情況如下:
1.全年使用財(cái)政撥款安排潮陽(yáng)區(qū)婦聯(lián)出國(guó)團(tuán)組數(shù)為0個(gè)、0人次,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.81萬(wàn)元,比上年減少0.31萬(wàn)元。主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛,購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,平均每輛0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量1輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.81萬(wàn)元,平均每輛1.81萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待批次0批,人數(shù)0人,公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元。